| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團於2005年由中國海外發展(00688)以介紹形式分拆上市,並由中國海外發展之母公司中國海外 集團成為集團控權股東,集團之業務主要分為樓宇建築及土木工程。 - 作為總承建商,集團積極參與所取得建築工程項目的日常管理及實施。一般透過競爭激烈的競投過程取得項目 工程。將部分建築工程外判予分包商,並於建築工程進行時負責客戶或他們的顧問、分包商及供應商之間的協 調工作。此外,為配合樓宇建築工程及土木工程業務,透過從事多元化業務,包括通過進行地基工程、地盤勘 測、機電工程的附屬公司,以及透過生產混凝土及混凝土預製件的聯營公司,達致「一條龍」的縱向綜合業務 模式。 - 於2005年5月31日,集團是獲工務局認可進行所有類別公共工程的丙類承建商的五家建築公司之一。工 務包括香港的建築工程、港口工程、道路及渠務、地盤平整及水務工程。丙類承建商為香港最高評級的承建商 ,並可競投任何價值超過5000萬元的公共工程合約。 - 集團之建築業務於1979年成立,當時中國海外建築工程於香港成立中建總,從事香港私人建築工程。 - 1981年獲批競投全部五類主要工務,包括建築工程、港口工程、道路及渠務、地盤平整及水務工程。 - 1992年,中建總建議分拆其於香港之物業發展及投資業務,因而進行重組,項目管理集團從中國海外建築 分拆出來;中國海外建築則易名中國海外發展,於香港聯交所上市,編號0688,單一從事物業開發業務。 - 2005年,集團為籌備介紹上市而進行重組。中國海外發展將所持的集團全部權益,以中國海外發展股東為 受益人將可予分派。重組完成後,集團將成為中建總於香港的旗艦建築公司,從事公營及私營類別,以及半官 方機構的建築工程。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2022年度,集團營業額上升31.9%至1019.75億元,股東應佔溢利增長17%至79.57億 元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加17%至140.19億元,毛利率則減少1.8個百分點至13.7%; (二)來自建築工程合約、建築相關投資項目及外牆工程業務之收入分別上升40.8%、24.6%及 30.5%,至452.2億元、492.43億元及45.96億元,分佔總營業額44.3%、 48.3%及4.5%;來自基建營運之收入則減少8.9%至7.92億元; (三)按地區分布: 1﹒中國內地:營業額上升20%至486.31億元,佔總營業額47.7%,分部溢利增長 17.1%至102.84億元; 2﹒香港:營業額增加56.1%至372.14億元,佔總營業額36.5%,分部溢利上升 49.6%至12.71億元; 3﹒澳門:營業額增加25.4%至105.42億元,佔總營業額10.3%,分部溢利則減少 34.6%至5.44億元; 4﹒中國建築興業(00830):營業額上升23.3%至55.88億元,分部溢利增長 15.9%至4.72億元; (四)年內,集團累計新簽合約額為1607.26億元。於2022年12月31日,集團在手總合約額為 5226.33億元,其中未完合約額為2945.27億元; (五)於2022年12月31日,集團之銀行結餘及現金為238.81億元,銀行借款總額為 591.77億元,淨借貸比率控制在69.4%。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | ||||||||||
| - 2024年10月,集團與數名訂約方以7.61億元人民幣成立合資公司,其中集團出資2.67億元人民 幣,以取得其35.1%股權。合資公司主要從事污水處理及其再生利用、水污染治理及市政設施管理等業務 ,並投資、建設及運營北京市內的一個再生水廠項目,預計其總建築面積約爲15萬平方米,土建規模約爲每 日50萬立方米,設備安裝規模約爲每日35萬立方米。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
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| 股本 |
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